А ще декларираме изплатените 2024 г .през 2025 г.Нали?
Трябва ли да декларираме като необлагаеми доходи в справка 73-6 изплатените командировъчни пари на служители си през 2023 г. над 1000 лв.? Много противоречиви мнения има , а срока наближава.
И за да не отварям нова тема трябва ли да декларираме дневните ком.пари на служителите си в справката? Както го разбирам се декларират само на лица, които не са в трудово правни отношения. Обърках се съвсем.
Възстанових на двама работници ДДФЛ през м. 12,които си ги получиха със заплатите през м.01.2024.И не знам как да попълня Д1 и Д6 за м.12.ДДФЛ е по голяма сума отколкото дължат за месеца. За първи път ми е.
И отново декларираме касова наличност.Нали !
Ето че не съм била права.Благодаря ви.
Здравейте колеги , не съм била в такава ситуация и искам мнение от вас. А тя е:
м.11 -1000 лв възстановяване на ДДС
м.12 - 33000 лв .възстановяване на ДДС
м.01 - 22000 лв внасяне
м.02 - 40000 лв. възстановяване на ДДС.
Кога ще приключи процедурата по възстановаване ? Според мен м.03 и тогава ще искам възстановяването.Права ли съм?
А зп имат ли право на преотстъпен данък?
А как тогава осчетоводявате протокола ?
Защо ще осчетоводявате фактурата? И защо въобще са ви я издали? Правите си протокол по  чл. 117 м януари и пазите абсолютно всички документи , доказващи сделката най вече кога е пристигнала стоката при вас. И кога е тръгнала от доставчика ви - тогава е дан.събитие.
Данъчното събитие е когато дойде стоката т.е 01. 2024
Благодаря ви. Вероятно така ще постъпим.
Току що получих " ел.фиш за налагане на глоба" - 300 лв.за превишена скорост.Единият от шофьорите се е увлякал. Фиша е издаден на фирмата и ще го плаща фирмата по банков път .Какво друго да правя с него ? Разход ли е , разчет с подотч. лице ли е,което ще връща пари - с две думи как се процедира с фишовете.
Писах му но не се е обадил , а това е вече последното .Ще започва да пише .
Здравейте , имаме проверка за възстановяване на ДДС и инспектора се хвана за следното :
Фирмата ни ползва лек автомобил за НИД  и за лични нужди като издавам протокол всеки месец за лични нужди. Дата на издаване -примерно 02,11 , дата на дан.събитие - 31,10. Той твърди че в Закона за ДДС пишело че трябва да е в същия месец - 10 и ме приканда да коригирам датите.Прав ли е и как би станала корекцията  / ако е така/
Малко са вече хората без диабет.Просто трябва да го контролира чрез лекарства, режим и т.н. Но
чак пък ТЕЛК за диабет. И не мисля че е защитен , защото имал диабет.
Но засега глоби за дивидент под 1000 лв. изплатен от касата няколко пъти в месеца няма. НАЛИ ?