Страници: [1]
Привет,
Счетоводители съставители на ГФО на трудов договор трябва ли да подават такъв план

Искате си информацията от другата фирма или ползвате ПИК на НОИ или НАП.
Пише го в инструкцията към Т1 и Т2, няма да е лошо да я прочетете.
Благодаря Ви много! И Аз така мислех да направя. И инструкциите ще прочета явно съм пропуснала. Благодаря Ви!

Извинявам се ама нещо не ми е ясно, Аз подавам Д1 На СОЛ за фирмата която водя./неговата/ Той се осигурява върху 600лв. вчера ми носи бележка от м 12,2017Че  е работил и в друга фирма.  Декларация 1 от другата фирма?/ Да осигуровките в СБ са на 1 ред не е ясна кое какво е.

Не, попълвате колона 1 с данните от Д1. Тях не можете да ги вземете от СБ за доходите.
Извинявам се ама нещо не ми е ясно, Аз подавам Д1 На СОЛ за фирмата която водя./неговата/ Той се осигурява върху 600лв. вчера ми носи бележка от м 12,2017Че  е работил и в друга фирма.  Декларация 1 от другата фирма?/

Попълвам в 1 колона на таблица 1 и 2 на 13 ред данните от служебната бележка нали?

Благодаря на всички отзовали се! :wave:

Колеги,
При приключване на 2017 имам ЕТ Който е работил много кратък период и на трудов договор в друга фирма, Вчера ми донесе бележката. При приключване на 2017 трябва да си избера към декларация 50 приложение 2011 за доходи от трудови отношения  и образец 2021 за доходи от дейност ката ЕТ?

Но уведомления - никога по този случай.


Благодаря!!!

Колеги пускате ли уведомления за промяна на МРЗ?

При прогноза за дейността  през 2018 печалба над 31200 може ли според вас ЕТ да се осигурява на максималния доход още през януари. 2018  до края на 2018/ Така иска за да не му натрупват много средства към 30,04,2019/ Досега се осигурява на  600лв.Аз  мисля че може

много благодаря

Колеги имам напуснал човек през януари  на основание чл325/4 от кодекс на труда.
В декларация 1 на код 15,1 /код на прекратяване на осигуряването / трябва да напиша 1

Благодаря

Колеги имам един служител който е на 8 часа в една фирма и на 2 във фирмата която водя. Аз съм го подавала в Д1-с код04 но съм се размислила че трябва да го подавам с код 01

Това означава че ако имаме вземане фактурата е с дата 6,10,2011 давността изтича на 6,10,2016 -то отива на разход /691/ и с него не се преобразува в увеличение в гдд 2016г.
Но ако има вземане с дата 28,11,2007 чиято давност изтича 28,11,2012 то пак отива на разход но с тази сума се увеличава в ГДД 2016 счет. фин . резултат.
Този чл37 1 ЗКПО /5 години но не повече от изтичане на давностния срок/-разходите се признават за данъчни цели и тези суми не се увеличава финансовия резултат.
Правилно ли разсъждавам.

Има вземания, които са над 5 години. Не са провизирани в този период. Може да се отпишат.691/411Отразяват се в счетоводния финансов резултат.
 Обаче се чудя какво влияние ще имат в данъчната декларация.

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook