Здравейте! Аз искам да попитам, когато мястото на услугата е в САЩ, дава се щанд за стоки в магазин в САЩ под наем. ЮЛ е регистрирано по ДДС в България. Трябва ли да се издава протокол по чл.117, след като мястото на услугата е в САЩ реално?
Здравейте! Аз искам да попитам, когато мястото на услугата е в САЩ, дава се щанд за стоки в магазин в САЩ под наем. ЮЛ е регистрирано по ДДС в България. Трябва ли да се издава протокол по чл.117, след като мястото на услугата е в САЩ реално?
Здравейте. Имам издадена фактура от APPLE ID, като те са регистрирани в Ирландия с техен ВАТ номер. Във фактурата пише, че ДДС е включено, даже има и итделен ред на който е написано 20% ДДС. Правя ли в този случай протокол по ЗДДС, за да си самоначисля отново ДДС-то. Според мен не е нужно, но като гледам предишната счетоводителка, още веднъж го е начислявала. Моля за съвет.
Здравейте. Имам издадена фактура от APPLE ID, като те са регистрирани в Ирландия с техен ВАТ номер. Във фактурата пише, че ДДС е включено, даже има и итделен ред на който е написано 20% ДДС. Правя ли в този случай протокол по ЗДДС, за да си самоначисля отново ДДС-то. Според мен не е нужно, но като гледам предишната счетоводителка, още веднъж го е начислявала. Моля за съвет.
Колеги, след като миналата година ми върнаха вътрешните правила за корекция сега трябва ли да подавам уведомление?
Искам да попитам този закон приет ли е вече или пак си остана само проекто предложение?