Отчитане на стари фактури

31.01.2012, 11:51 32533 20

31.01.2012, 11:51
Публикации: 646 / 23
 Донесоха ми фактури в м.01,2012 отнасящи се за м.08,10 и 11 2011г. за услуга платени в брой през същите месеци. Въпроса ми е следният.
1, Да ги включа като разход в съответните месеци и ги платя в същите месеци по касови бележки.Записванията да са 602/499.,защото е разход касаещ 2011г.
2, В дневника за ДДС  да ги включа в м. 01,2012 и  взема следните записвания 499/401.
Моля ако някой е наясно да ми потвърди или разясни.Предварително благодаря.
#1 | 31.01.2012, 12:29
Публикации: 530 / 20
Правилно ти е, спокойно действай така.
#2 | 31.01.2012, 12:57
Публикации: 646 / 23
Много благодаря
#3 | 02.02.2012, 08:34
Публикации: 6411 / 1153
И с каква операция ще закриеш задълженията по Кт 401?
#4 | 02.02.2012, 08:45
Публикации: 530 / 20
 
И с каква операция ще закриеш задълженията по Кт 401?

 Донесоха ми фактури в м.01,2012 отнасящи се за м.08,10 и 11 2011г. за услуга платени в брой през същите месеци.


С това ще си закрие задължението :)
#5 | 02.02.2012, 09:20
Публикации: 646 / 23
При самото плащане в брой през 2011 г- 401/501, а през  2012- 499/401
#6 | 02.02.2012, 11:29
Публикации: 6411 / 1153
Ясно,  :thankyou:
#7 | 27.01.2014, 12:31
Публикации: 13 / 0
Здравейте,
 Закупен е ДМА, фактурата е от м.10.2013. Получена е в счетоводството през м. 01.2014 и е включена в ДПок. за м. 01.2014. Въпросът ми е , откога да начислявам амортизации на актива - от м.11.2013 или от м.02.2014.
 Благодаря предварително!
#8 | 27.01.2014, 12:33
Публикации: 1896 / 390
От когато е въведен в експлоатация съответния актив с Протокол.
#9 | 27.01.2014, 12:40
Публикации: 13 / 0
Благодаря,
активът е лаптоп, с него се работи от момента , в който е закупен-м.10.2013...
#10 | 27.01.2014, 12:49
Публикации: 1896 / 390
лаптопите са  категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони, със годишна данъчна амортизационна норма 50%.
Ако не сте приключили 2013, включете си този разход от 01/11/2013 г.
#11 | 27.01.2014, 14:12
Публикации: 13 / 0
Много благодаря за отговора!
#12 | 27.11.2014, 12:33
Публикации: 54 / 1
Кети, а как чисто технически да се приложат тези сметки? Взимам примера на Свои - веднъж се отразява фактурата за разхода през 2011г с коректната й дата, и втори път отново се въвежда същата фактура, но с януарска дата и съответните сметки, за да влезе в ДДС-дневника? Ако е така ще има дублиране на фактурата? Досега не съм имала подобен случай и ми е голяма въпросителната!
#13 | 27.11.2014, 13:51
Публикации: 333 / 40
Зависи с какъв софтуер работиш. Фактурата се включва в ДДС дневника за месец януари но не с дата през януари а с конкретната и дата. Аз например работя с два софтуера. В единия има поле месец за експорт в което се задава в кой месец да се включи фактурата в ДДС-то, а в другия трябва факруата да се въведе в месеца в който се включва в дневника. В този случай си осчетоводявам сделката в месеца за който се отнася, като вместо фактура избирам документ складова разписка например 602/401   и ДДС 4536-неизп дан кредит /401.   В месеца в който включвам фактурата в дневника вземам само статия 4531 / 4536
#14 | 27.11.2014, 14:07
Публикации: 54 / 1
Благодаря, Миро! Работя с work flow и опитах с дата на фактура от 10м, а дата на данъчно събитие -11м., но ДДС-то се включва в Октомври, не Ноември. Вероятно нещо настройките на програмата не са както трябва и ще огледам. А и ще пробвам по другия начин.
#15 | 01.07.2016, 13:52
Публикации: 495 / 8
днес получих фактура от 07,2015-покупка .Отнася се за материал, вложен в обект през 2015г.Няма ДДС /нулева е/, защото е приспадане на аванс.
Как да я осчетоводя и с разхода трябва ли да увелича фин.р-т за 2016г.?
#16 | 01.07.2016, 14:23
Публикации: 6411 / 1153
днес получих фактура от 07,2015-покупка .Отнася се за материал, вложен в обект през 2015г.Няма ДДС /нулева е/, защото е приспадане на аванс.
Как да я осчетоводя и с разхода трябва ли да увелича фин.р-т за 2016г.?
Прилагате чл. 75 от ЗКПО.
Съгласно ал. 3 пишете писмо до НАП да коригират в намаление данъчния финансов резултат за миналата година.
Отразявате разхода в текущата година и съгласно ал. 7 с него преобразувате в увеличение счетоводния финансов резултат.
#17 | 01.07.2016, 14:40
Публикации: 495 / 8
става въпрос за 15лв.?
#18 | 09.08.2017, 09:47
Публикации: 2 / 0
Здравейте?Фактура за получена стока от м. май 2016г. може ли да я осчетоводя през юни 2017 год.? Фирмата не е регистрирана по ЗДДС
#19 | 07.01.2019, 15:55
Публикации: 14 / 0
Здравейте, получих кредитно известие за бонус в януари 2019, но самата отстъпка се отнася за оборот от 2018.
каква операция да взема за да се отнесе отстъпката за 2018Г. по 498 или ...
Последни Теми
Пътен лист от bobo
Днес в 19:14 13814 18

Пътни листове от abakalov
Днес в 18:25 14878 4

Обезщетение за безработица от ХХХХХ
Днес в 15:28 124 1

Обезщетение чл.222, ал.3 от КТ от at.d
Днес в 14:52 243 6

ТД по чл.110 в училище от bobo
Днес в 14:45 188 3

ДМА с нулева балансова стойност от kATII
Днес в 13:06 161 2

Пътни листи Excel от abakalov
Днес в 09:43 42769 7

СОЛ в ООД от eleniv
Вчера в 19:46 295 3

СВФР - наредба разяснение от Karina1
Вчера в 19:01 487 4
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група