Разходи,несвързани с дейността

03.04.2014, 10:48 9732 20

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


p_lami

  • Публикации: 88 / 1
Колеги ,тези разходи ги отчитам през сметка 499/501 и после 501/499.Правилно ли е?Или да си минават през разходна сметка,но така мисля че се изкривява отчета?

Asinka7705

  • Публикации: 15 / 2
Отчиташ ги в 609 група, аналитичност непризнати разходи, за да можеш за данъчни цели да ги посочиш в увеличение на фин.резултат.

p_lami

  • Публикации: 88 / 1
За увеличаването е ясно ,но аз все си мисля че не са разход на фирмата и нямат място в гр.60...?

Asinka7705

  • Публикации: 15 / 2
Това е практиката в дружеството, в което работя.


delphine

  • Публикации: 8452 / 1413
За увеличаването е ясно ,но аз все си мисля че не са разход на фирмата и нямат място в гр.60...?

Не са данъчно признат разход, но счетоводен са . :smile1:

p_lami

  • Публикации: 88 / 1
Благодаря Ви колеги.Успешен ден!

s16tata

  • Публикации: 26 / 0
А на Вашите колеги посочете данъчната декларация на ред данъчна основа за формиране на данъка  :good: ако ви направят проблем, че променяте начина на осчетоводяване

patence

  • Публикации: 97 / 3
Сигурно е елементарно, но на мен ми е трудно и Ви моля за помощ. Досега съм ползвала точно този вариант 499/501 и после 501/499. Съгласих се с delphine, че трябва да са посочени като разход, обаче оттам зациклям със сметките... или по-точно зациклям с операцията, че собственикът трябва да възстанови парите в касата.

patence

  • Публикации: 97 / 3
Сигурно не се изразих аз разбрано, фактурите за покупките за личните нужди на собственика се осчетоводят стандартно като разход и с тях се преобразува резултата, но те намаляват и фирмената каса..., при което мен ме притеснява момента със скритото разпределение на печалба... Затова си мисля, че е редно собственикът да върне сумите в касата, но как, като ми остава салдо по разчет, което не знам как да закрия. Къде бъркам? Благодаря!

irenabrili

  • Публикации: 6140 / 969
Пример:
1. Лични разходи на собственика
Собственикът си е купил шапка и е платил от фирмената сметка.
За отразяване на разхода 493 / 401
За плащането 401 / 503
За възстановяване на сумата от собственика 501 / 493

2. Разходи, несвързани с дейността и поради това непризнати данъчно.
Разходите за бензин за служебния автомобил, ползван за управленски нужди.
Съгласни сме, че въпреки, че тези разходи не са данъчно признати, те са за сметка на предприятието. В този случай не ги плаща собственикът и не намесваме разчет с него като физическо лице.
За бензина 609 / 501
В края на годината 123 / 609
но преобразуваме в увеличение преди данъчно облагане.


patence

  • Публикации: 97 / 3
Много благодаря, Явно това ми е грешката, не разгриначавам видовете разходи. В случая става въпрос определено за разход тип "шапка" :)

Tefo

  • Публикации: 37 / 0
Здравейте. Осчетоводен е аванс през 2016г.:     402,4531/401
През 2018: 609/402
Въпросът ми е в коя клетка на данъчната декларация трябва да посоча този разход?
Ще съм благодарен да отговорите.

irenabrili

  • Публикации: 6140 / 969
Какво е 609/402?

Tefo

  • Публикации: 37 / 0
Какво е 609/402?

През 2018 искам да закрия този аванс, защото няма да получа фактура за него и осчетоводям 609 (непр.разх.)/402.
Ако греша, моля да ме поправите, не зная къде да го посоча в дан.декларация?

ХХХХХ

  • Публикации: 5996 / 872
Авана не се ли закрива с това, което е авансирано - маериал, услуга...?
Напр. 302/402, 602/402 и т.н„

iachovska

  • Публикации: 173 / 10
Е как хем си взел записване 402, 4531/401 в 2016-та, хем нямаш фактура. Постъпили пари има ли? А върнати?

Tefo

  • Публикации: 37 / 0
Щом съм в грешка, ще помоля за помощ: как да закрия този разчет?
ако е материал, аз го нямам в 2018, за да го осч. 302/402 ?
Ако е услуга: 60/402 - признат или не признат ще бъде разхода?

ХХХХХ

  • Публикации: 5996 / 872
Щом съм в грешка, ще помоля за помощ: как да закрия този разчет?
ако е материал, аз го нямам в 2018, за да го осч. 302/402 ?
Ако е услуга: 60/402 - признат или не признат ще бъде разхода?
Тъй като не давате подробности, ще се опитам да отговоря в два случая:
1. Платен аванс за стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Стоката или услугата е доставена. Стойността на доставката е равна на стойността на аванса. Не е издадена т.нар. "нулева" фактура с текст: Доставка на..., приспаднат аванс, ст-т 0,00, ДДС 0,00, общо 0,00 . В този случай си отчетате доставката/разхода с 302/402, 602/402 и т.н. Добре е ако имате някакъв документ, доказващ доставката - приемопредавателен протокол, стокова разписка, друго
2. Уговорено е плащане на аванс а стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Няма доставка.
    2.1. Ако таква няма и да има - искате анулиране на фактурата със съответната  последваща отчетност. Искате и връщане на парите /ако е платено/. Можете и да се съдите.
    2.2. Ако  има шанс за доставка - чакате.

Tefo

  • Публикации: 37 / 0
Тъй като не давате подробности, ще се опитам да отговоря в два случая:
1. Платен аванс за стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Стоката или услугата е доставена. Стойността на доставката е равна на стойността на аванса. Не е издадена т.нар. "нулева" фактура с текст: Доставка на..., приспаднат аванс, ст-т 0,00, ДДС 0,00, общо 0,00 . В този случай си отчетате доставката/разхода с 302/402, 602/402 и т.н. Добре е ако имате някакъв документ, доказващ доставката - приемопредавателен протокол, стокова разписка, друго
2. Уговорено е плащане на аванс а стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Няма доставка.
    2.1. Ако таква няма и да има - искате анулиране на фактурата със съответната  последваща отчетност. Искате и връщане на парите /ако е платено/. Можете и да се съдите.
    2.2. Ако  има шанс за доставка - чакате.

Благодаря много за пояснението!
А има ли значение това, че авансът е отчетен през 2016г, а разхода (в случая на услуга) е отчетен през 2018г.?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook