Приключване на фирма в ликвидация

31.03.2014, 20:44 7686 10

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


mira_varna

  • Публикации: 44 / 0
Здравейте, въпросите ми са породени от спор между колеги. Фирма в ликвидация. До периода на ликвидацията упражнява дейност и е на загуба. След обявяването в ликвидация (в средата на годината) вече няма никаква дейност приходи и разходи. Каква ГДД следва да се подаде 1010а или по общия ред посочване на отрицателния финансов резултат.

irenabrili

  • Публикации: 6170 / 978
От въпроса Ви не се разбира дружеството вече заличено ли е или още не е.

При прекратяване с ликвидация последният данъчен период на данъчно задълженото лице обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от ТЗ до датата на подаване на искането.

Данъчната декларация за последния данъчен период при прекратяване с ликвидация се подава в срокове, определени в чл. 162 на закона - на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него.

Данъчно задълженото лице, което продължава дейността си след подаването на искането за заличаване, изпълнява данъчните си задължения (деклариране и внасяне на корпоративен данък) по общия ред, регламентиран в ЗКПО за период от датата на подаването на искането за заличаване до датата на заличаването.

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=4027.0

mira_varna

  • Публикации: 44 / 0
Не, не е заличено тече 6-месечния период. Според мен ГДД трябва да е по общия ред, за календарната година (2013 в случая).

create

  • Публикации: 1857 / 356
Не, не е заличено тече 6-месечния период. Според мен ГДД трябва да е по общия ред, за календарната година (2013 в случая).

Правилно разсъждавате, дано да е само спор, щото времето за мислене изтече вчера  :smile1:

lidiani

  • Публикации: 55 / 0
Искам да ми помогнете в следния казус:ООД не развива дейност от 1998 г.поради невдигане на капитала по тогава действащия закон и от тогава не е подавало декларации за неактивност.Какви са санкциите.

mira_varna

  • Публикации: 44 / 0
Правилно разсъждавате, дано да е само спор, щото времето за мислене изтече вчера  :smile1:

Да, да спорим си само. Подала съм всичко в срок. ГФО за дружества в ликвидация в статистиката и ГДД, за календарната година, по общия ред с посочване на отрицателния финансов резултат за периода. Спорът възникна след това  :good:

A_V_A

  • Публикации: 94 / 19
А в случаите по чл. 162, ал. 6 ЗКПО, когато датата на прекратяване на дружеството и датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация са в една и съща година, когато се подават заедно с ГДД едновременно 2 ГФО - един, съставен към датата на приключване и един към датата на подаване на искането за заличаване,
1. в този случай могат ли по електронен път да бъдат подадени тези 2 ГФО, има ли такава възможност в сайта на НСИ?
2. при подаване на дан. декларация също по ел. път - с ел. подпис, може ли да бъде прикрепено копие от искането за заличаване в ЕТР?

Благодаря на включилите се!

sili2010

  • Публикации: 1 / 1
Здравейте,
и при нас се оформи спор относно вида отчети към НСИ на дружество, за което е започнала процедура по ликвидация в м.10.2015г., като е обявена покана до кредиторите в същия месец, като срока за подаване на искане за заличаване в ТР е м.04.2016г.
Към НАП изготвяме и подаваме декл. по чл.92 по общия ред, в която включваме разходите и приходите до м.10.2015г., другите разходи по ликвидация които се формират - такси ТР и др. след м.10.2015г.следва ли да влязат в ОПР който се подава за 2015г.
И другия въпрос е в НСИ дали се подава 1 отчет по общия ред за периода 01.01.15-31.12.15, или приложение 3 отчети на предп. в ликвидация и несъст. Ако се подава Прил. 3 то тогава следва да се подадат за нас 2 отчета в НСИ: 01.01.15-15.10.15 по общия ред, и 15.10.15-31.12.15 Приложение 3. Засега не можах да получа информация как по ел. път ще бъде подадена инф. в НСИ и в кое приложение.

A_V_A

  • Публикации: 94 / 19
Здравейте,
Отчетите, които трябва да изготвите за 2015 г. са 2 бр.

Би трябвало това да са стъпките:
01.01.2015 г. - 15.10.2015 г. - Отчет на действащо предприятие
към 15.10.2015 г. - Начален баланс на дружество в ликвидация
15.10.2015 г. - 31.12.2015 г. - Отчет на предприятие в ликвидация
Към 31.12.2015 г. - Декларация по чл. 92 ЗКПО (за цялата 2015 г.)

Спокойно можете да подадете двата отчета по ел. път със съответните заявления.

Декларацията по чл. 92 за периода от нач. на календарната година до прекратяване дейността на дружеството, до края на 2015 (според чл. 160, ал. 1 ЗКПО) беше обща с тази до края на годината/подаване искането за заличаването. Подаваше се в края на отч. период / при заличаването. Зависи как се паднат датите на започване и приключване на процедурата по ликвидация. От началото на 2016 г. има промяна в чл. 160, ал. 1 ЗКПО, като освен че в 30-дневен срок от датата на прекратяването се внася дължимия данък (за периода от нач. на годината до 10.2015 във вашия случай), вече трябва и да се декларира в същия срок. Но това ще е за стартиращите процедурата през 2016 г.
Вие трябва да включите в декл. по чл. 92  приходи/разходи за цялата 2015 г.

Разходите си ги отнасяте в отчета на периода, за който се отнасят. Няма нищо специфично тук.

За 2016 г. внимавайте да не изпуснете срока за подаване на отчет и декл. по чл. 92. Това задължително трябва да се случи в деня на подаване в ЕТР на искането за заличаване. Четох съдебни дела в тази връзка (за 1-2 дни закъснение!). Изглежда нападжии стават докачливи при изпускането на този срок.

Дано да съм била полезна!  :blush:

elinca77

  • Публикации: 2 / 0
А каква би била процедурата през 2016?
Подадена е декларация по чл.160 ал.1 и е деклариран данъка в 30 дневния срок.
В НСИ е подаден отчет за действащо предприятие за периода от Януари до Октомври.
Сега за периода Ноември - Декември каква декларация трябва да се подаде и кой отчет към НСИ?

buba77

  • Публикации: 4 / 1
Може ли да попитам по повод ликвидацията. В баланса имам  капитал 5 ,загуба 7 и вноска към собственика 2. Мина 6 месечният период и трябва да направя ликвидационен баланс. Създадох с/са 103 ЛК и 111 др.резерви, изписах вноската на приход.Записванията са ми : 111/121 , Д с/ка 101,111/ к с/ка 103 . Правилно ли е?
Благодаря предварително!

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook