При отписни вземания и задължения с изтекъл давностен срок преобразува ли се СФР?
Може ли да се подаде коригираща декларация и какъв е реда?
Отговаряме на условията по чл.37 мисъта ми е дали трябва да
ги намаля от счетоводната печалба тъй като съм ге в включила
в общите разходи и като ги посоча в преубразув на СФР колона
Б т.4 ми идва двойно увеличение със същата сума .
При полълване на част V-Определяне на ДФР и дължимия  корпоративен данък -Приходи и разходи ,които се изключват
при определяне на СФР за данъчно преубразуване-следва ли да се  се изключат общо приходи и  разходи па чл.37-описани вземания  и чл.46 ал.1.за да се получи  СФР за данъчно преубразуване?
През 2014 год имаме напълно изхабени активи от предходини години които се ползват  още в дейността на фирмата при изготвяне на помощната справка към ДД данъчната амортизируема стойност следва ли да се намали с напълно изхабените активи  същите не са отписани от данъчния  план?
С неизплатеново възнаграждение  по Дук към края на годината какви операции се вземат?
За възнаграждението по ДУК неизплатено  към края на годината какви операции трябва да се поемат?
През 2010 год има съдебно решение по силата на което е осъден ответник да плати
дължимата сума по ф-ра от 2005 год.В предвид изтеклия давностен срок на фактурата мога ли да
опиша вземането като несъбираемо  тъй като не се очава  сумата да бъде  погасена или трябва да изчакам нова давност от момента на съдебнато решение?
Извършено е преустройство на съществуващо котелно от работа с дизелово гориво на работа с дърва?
Въпросът ми как да  осчетоводя разходите като текущи разходи за дейноста или като основен ремонт?
Ако някой може да помогне .
Моля за образец на протокол?
Периода за призчисление от 01.12.2013 до 31.12.2014 год ли е?
Моля да помощ ?
Сградата е строена и въведена в експлоатация през 1994 год и е над 20 год.
Ще извършим продажба на стара офис сграда -необходимо ли е да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит  по реда на чл.79 ал.1 от ЗДДС при спазване изчислителния механизъм даден в ал.6 т.1 от същия член.Този данък следва ли да се отрази в издадената от нас фактура на клиента ?
За закупуването е ползван данъчен кредит.
Предстои ни продажба на автомобил напълно амортизиран.Следва ли да му начисля ДДС при
положение че са изминали 5 години от началото на годината в която е упражнено  правато на данъчен кредит и следва ли във фактурата да бъде оповестено ?
Закупихме произв.машина на лизинг ,всички съпътстващи разходи във връзка с доставката и
сключения договор за лилинг т.е.-застраховка, комисионни за управление-адм.разходи,такса по
закона на нотариусите,такса по ЦРЗО следва ли да ги включа  към стойноста на машината или да ги
отнеса на разход?
Правилно да 31.01.2015 г  грешката е моя.
Решението е взето на 15.10.14.
Изплащането ще стане  на 16.10.2014 г.
Моля за помощ, при изплащане дивдиденти над 15000 лв направени през банка
следва ли да се представя нещо пред банката и да се превежда нанъка  веднага или
да се изчака месеца следващ тримесечието пред което са  изплатени .
Примерно изплатени м 10 -2014 г -внасянето на данъка до 31.12.2014 заедно със
декларацията. -Правилно ли разсъждавам?