... Малко се пообърках...
т.е. трябва да отчета продажбата в м. Август като в дневник продажби посоча Фактура с дата от Септември?
Или да включа въпросният касов бон в м. Август като част от "Отчет продажби", но в този случай как включвам и самата фактура?
Здравейте,

Може би въпросът ми ще се стори елементарен, но....  :blush:

Имаме касов бон от 31.08., днес към него е издадена фактура (спазен е 5-дневният срок).
Включвам си продажбата в Дневник продажби за м. Септември като посочвам съответната фактура?
Има ли някакъв проблем, че ще има разминаване между отчета от касовия апарат и включените продажби?  :hmmm:
В такива случаи в кой месец се отчита приход от продажбата?   
Буквално извлечено от закона се тълкува точно така, но исках да разбера дали няма някоя подробност, която ми убягва :)
Намерих тук една статия от Български законник, където авторът (Валери КОЛЧЕВ – данъчен консултант) е написал:
"Така например след 01.01.2013 г. ще се запази възможността да се ползва данъчен кредит за покупка на лек автомобил, който се ползва единствено за отдаване под наем, независимо че дейността от отдаване под наем формира минимален приход в сравнение с общите приходи на дружеството".

Благодаря за включването :)

Здравейте,

Имаме ли право на данъчен кредит за лек автомобил, придобит единствено с цел отдаване под наем (във връзка с чл. 70 ал. 2 т. 1).
Има ли според Вас връзка между основната дейност на дружеството (която не е отдаване под наем на автомобили) и правото на данъчен кредит? В закона не е изрично упоменато да има такава, но ... знае ли човек :)
Как тълкувате чл. 70 в тази насока?
Ами.. пиша и двете, пък която си изберат. Май всеки служител в социалното сам си определя :)))
Абсолютно! :Х
А дали имате някакъв опит и със СОЛ на 420.00 без получен реален доход?
Пак ли нулички?
Лично мен са ме връщали две години - едната да подам с 420.00лв. другата - да подам с 0.00 :D
Да не споменавам абсурда с дивидентите :))))
Здравейте,
Не искам да отварям нова тема, но имам един бърз въпрос:

Издава ли се удостоверение за брутен доход на лице, което е в майчински? Съответно през годината не е получавало никакви доходи от фирмата?
Ще има ли фактура? Лицето регистрирано ли е по ДДС в Гърция? Ще изнася ли стоките? Ще Ви предостави ли документ, че същите са в Гърция?
Всъщност, ако отрази двете фактури и кредитното, резултатът ще е същия като, ако се прескочи цялата тази гимнастика.
За голяма сума на ДДС-то ли става въпрос?
Това означава ли, че те няма да включат в дневниците и старата фактура, и кредитно към нея?
Чл. 7. Гарантираният размер на вземанията, произтичащи от трудови правоотношения, не се изплаща на работници и служители, които към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението по чл. 6:
1. са съдружници в търговското дружество;
2. са членове на органите за управление и контрол на търговеца;
3. са съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т. 1 и 2.

Тази декларация подава ли се при сключен ДУК с посочените лица от т.1 до т.3 ?

Супер :) Много Ви благодаря.
Здравейте,
Да се консултирам и аз по въпроса ( с малко хипотетични данни) :)
м. 06 - 1000лв. възстановяване
м. 07 - 3500лв. възстановяване
м. 08 - 2000лв. внасяне

В декларацията за м. 08 попълвам кл.70 - 2000 , кл.71 - 0.
С това приключва процедура от м.06 (данъкът е напълно приспаднат) и продължава процедура от м.07 с остатък за прихващане в м. 09 - 2500лв., като през м.09 приключва и тя (с внасяне или подаване Приложение 6)?

Здравейте,
Подобен казус имам и аз, темата е коментирана малко по-надолу (Отчитане на получени подаръци), но е все още без заключение.
Бихте ли споделили какъв е точно "спорът"?
Ами аз си правя съпоставка с финансиранията, при които също има условност и вероятност да се връщат пари в бъдещ момент, но въпреки това фигурират в амортизационните планове.
А и ако настъпи тази вероятност (да се връщат пари), за да мога да ги отразя, преди това трябва да съм ги отчела :)
Като цяло, все ме дърпа към приход :))))
Проблемът е, че нямам фактура за услуга, от която да е приспадната т.нар. отстъпка.
Причината да искам да отчета приход е, че сме подписали приемо-предавателен протокол, в който тяхната "стока" е остойностена.
Съответно, мобилния оператор ще си отрази разход, на който си мисля, че ние следва да отразим приход и да заведем като ДА в САП.
Точно това - че има право да предостави апарати като отстъпка от цената, дължима за предоставените услуги.
Мобилният оператор тълкува "този подарък" като отстъпка от цената, дължима за предоставените услуги, която при предсрочно погасяване на договора подлежи на връщане.
В този случай май не следва да отчитам никакъв приход?
 :help: