Здравейте!
През месец януари направихме плащане за участие в експо изложение в Румъния. Проформата е с 24% ДДС. Как би трябвало да се осчетоводи входящата фактура? Като опростена включвайки и ДДС-то или да се издадат протоколи?
Благодаря предварително на всички отзовали се! :))))
Става въпрос за задбалансово отписване на активи с изтекъл срок на годност, които не се появяват в аморт.план. Как следва да се отпишат в обор.ведомост?
Колеги, моля за съдействие относно ДМА: След изтичане на срока на годност какви операции трябва да взема, защото ми се обърква амортизационния план?