Здравейте, според Вас как правилно се определя данъчна основа на доставка при продажби в и извън ЕС през Etsy и регистрация по режим в съюза по OSS?Продавача получава сума от Etsy всяка седмица. Според мен, ако върху сумата на продажбата се обложи със съответния процент за всяка от страните ще се окаже, че има да взима пари от клиентите още и не ми се вижда да е правилно.
Здравейте. Моля за съдействие по следния казус - брокерска фирма , без рег.по ДДС, с предварителен договор заплаща за покупка на имот. До изготвяне на нот.акт се появява клиент и с анекс се оформя прехвърлянето директно на клиента. Клиента ще заплати на фирмата, с малка разлика в повече, заплатената вече сума за имота. Всички плащания са по банка. Как е правилно и документално обосновано да се отрази това и предвид, че фирмата все пак не става собственк на имота цялата сума ли ще се счита за приход или само разликата от заплатената до получената сума? Сферата е нова за мен и ще се радвам на съдействие. Благодаря предварително на отзовалите се.
За да получите/изтеглите фактурата трябва да имате Account ID( един доста дълъг цифров код )
Горен ляв ъгъл пише :
Invoce for...... - това е за какво е платено
Account ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Номера на фактурата може да видите в долен десен ъгъл и изглежда така :
Invoice no: FBADS-XXX-XXXXXXXXX. Над него е името на дружеството, адрес и VAT


 Връщам Ви малко във времето, но да Ви попитам как изглеждат фактурите при Вас? Отскоро имам такъв случай и това, което ми дават изглежда като справка за какво се плаща и колко, но никъде няма сбор и ставка ДДС, и ми е малко странно да го приема за фактура. А в същото време посочените от Вас данни фигурират на тези места. Благодаря предварително.
А при обратния вариант -няма приходи, има разходи за 300 лв. какво следва?
Здравейте, може ли малко помощ. Служител по чл.114 работни дни само съботата в месеца/ което за месеца са 4 работни дни /на пълно работно време, представя болничен за почти цял месец, като в тези дни са всички работни дни за месеца. Как следва да се отрази болничния, кои дни ще са за сметка на работодателя, и колко ще останат за НОИ?  Реално втория ден от болничния е първия работен за служителя. Благодаря на отзовалите се.
Здравейте, и аз имам въпрос-назначен по чл.114, втори ТД, работи само съботите  по 8ч. в месеца, в обр.1 как се показва, за всеки ден отделно започнал и приключил, или се посочва целия месец?  Благодаря предварително на отзовалите се.