По-точно базата, за определяне на нормата.
След като нормата на лицето за месеца от 01.01.21 до 03.01.21 е "0" дни, тези часове се явяват извънреден труд.
Здравейте, имам лице на СИРВ, което напуска на 04.01.21г. По график е работило на 02.01.21 и 03.01.21- общо 14 часа, което се явява извънреден труд за януари. Периода на отчитане на СИРВ е един месец. Как се попълва в този случай т.16 Дни в осигуряване в обр.1?
Здравейте, имам следния казус: съдружник в ООД, който е СОЛ в дружеството, на 29.01.2021г продава дела си и прекратява членството си в  дружеството с решение на ОС. На 01.02.21 са заявени промените в ТР, но вписване все още няма. Според вас как следва да се подаде декларация за регистрация на СОЛ - от 29.01.2021г прекратява или прекъсва дейността или от датата на вписване в ТР с прекратяване?
ДВ 38/2020 "§5. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4."
В сила от дата на обнародване.
Декларацията отпадна, не се представя протокол
Никой ли не е имал подобен казус?
Здравейте,
Фирма раздава периодично възнаграждения за постигнати резултати на служителите. Този път възнагражденията са под формата на стока, собственост на фирмата.  Как трябва да се обложат доходите на служителите - като се вземе предвид отчетната или продажната стойност с ДДС? Има съставени протоколи за получените бонуси по продажна стойност с ддс. Как би следвало да се оформи документално?
В чл.117 ал.5 е записано, че протоколът по ал.4 се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, т.е. датата на събитието не е ли 12.09?
Здравейте, според вас кога следва да се издаде протокол по чл.117 ал.4, за получено кредитно изведтие от Ибей. Парите са върнати на 12.09, а КИ е с дата 30.09?
Благодаря, при мен има откъслечни данни и за това исках да ги сверя, но виждам че се различават с вашите, при мен:
01-02/1993 - 400
03-06/1993 - 460
07-10/1993 - 508
11-12/1993 - 532
До колкото откривам информация в нета, виждам, че се изчисляват според поредността и възрастта на детето с различни коефиценти и най-вероятно за това има разлика, но не откривам текста на самия Указ за насърчаване на раждаемостта.
Здравейте, налага ми се да възстановя ведомост за 1993, моля ако някой има информация, да сподели  какъв е бил размерът на детските добавки за 1 и 2 деца за периода?
Благодаря, може ли пример как ще се приложи кръстосания курс, ако от доларовата сметка излизат 100 $, а във другата сметка постъпват 80 лири?
Здравейте,
Използвам темата за следния казус: българска фирама има две валутни сметки в чужда банка (долари и лири).  Доларовата сметка се закрива, като наличните средства се прехвърлят в другата сметка(в лири). Според вас как е по-правилно да се осчетоводи транзакцията, като се използва кръстосан курс или разчетна сметка?
Във връзка с публикуваните днес Указания на страницата на ДАНС  относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, моля за мнение срокът за вписване на физическо лице за контакт също ли е 31.05.2019?
За да не отварям нова тема, ще попитам тук. Как отчитате "оспорванията" Dispute activity в Пейпал сметките?
Здравейте! Честит празник на всички дами :flowers:
Моля колегите, които са се сблъсквали с тази процедура, да дадат малко повече информация за нея. Става въпрос за новорегистрирана фирма в ТР и рег. по ДДС.
Здравейте, според вас как следва да се удържат осигуровките и данъка и как ще се  декларират в Д1, доходите на управител по ДУК, който има доход в едно дружество 4000 лв. и сключва ДУК във второ дружество за 1000 лв.? В първото е осигурен на максималния осигурителен доход, а от втория ще му се удържа само данък? Как ще се декларира в Д1 втория договор и трябва ли да изисквам някакъв документ от първото дружество, че се осигурява на максимума?
498/455
455/107
така е правено до сега :blush:
Да, директно в брой в обслужваща банка на НАП.