Благодаря, от отговора Ви  разбирам ,че не нужно да се прави и регистрация по чл.97 а.
ЕООД  извършващо софтуерни услуги има регистрация по чл.100 ал.1 от ЗДДС. От м.02.2024 г. има издадена фактура от фирма в Пакистан с основание споделен хостинг на стойност 23 щатски долара. Такива фактури ще има всеки месец. Въпроса ми е следва ли да се направи регистрация и
по чл.97 а от ЗДДС и ако да , как се включват в дневниците по ДДС тези фактури?
Предварително благодаря!
През м.11.2024 г. ми предстои пенсиониране. От м.декември 2023 г. ще ми бъде прехвърлено майчинство след 6 месеца от раждането на детето.

Въпроса ми е , какъв осигурителен доход ще ми бъде зачетен за периода в следващите  6 месеца, т.е. до навършване на една година на детето?

Ще бъда ли ощетена при определяне размера на пенсията ми , ако ми бъде прехвърлено майчинството?

Предварително благодаря!
Здравейте, да попитам и аз по тази тема - ако фирмата не е регистрирана по ДДС  и продаде еднократно ДМА на фирма в страна членка, трябва ли да се регистрира.
ЕООД купува ЕТ, като ЕТ-то се заличава в ТР. Работниците се прехвърлят по чл.123 от КТ към 18.01.2021 г. към ЕООД-то.
Д1 и Д6  за целият месец януари ли се подава от ЕООД-то или от датата на прехвърлянето?
Предварително благодаря на отзовалите се!
Новообразувано ЕООД с ДДС  регистрация по чл.100 ал.1 купува ЕТ по чл.15 от ТЗ , което също е с
ДДС  регистрация по чл.100 ал.1, като при продажбата ЕТ се заличава в ТР.
Въпроса ми е следният:
1. Какви са възможностите за ползване на ДДС за наличните стоки/лекарства/, предоставя ли се от ЕООД-то и от ЕТ-то опис в НАП след вписване в ТР и ако да в какъв срок?
2. Извършва ли се корекция на данъчен кредит за наличните стоки и ако да, на основание кой член от ЗДДС и в какъв срок?
Предварително благодаря на отзовалите се?
Здравейте, при попълване на Приложение 2 от ГДД изисква и финансов отчет, но при опит за подаване на такъв в статистиката излиза съобщение , че не съществува такава единица и не позволява създаването на отчет.
ЕТ на патент достигнало оборот за задължителна регистрация по ДДС , пропуска законовият срок за регистрация. Регистрацията се извършва  по инициатива на фирмата . До подаването на заявлението за регистрация от фирмата няма предупреждения от НАП, че оборотът е надхвърлен и пропусната регистрация. НАП издава Акт за регистрация по ДДС и Акт за установяване на административно нарушение с указание да се само начисли ДДС с Протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС за периода от който е трябвало да бъде регистриран до датата на регистрация.
Въпроса ми е следният - Има ли право фирмата да включи в дневника за покупки фактурите за закупените стоки преди датата на регистрация? Ако не , къде точно е регламентирано това.
Предварително благодаря!
Здравейте, имам питане признават ли още сторно от кочан при  регистрация по ДДС през 2020 г.
Ами и аз това попитах, съвет от адвокат за да може да ползва разходите за лихви в ЕТ-то.
Имаме следният казус:
Физическо лице има кредит към банка. Представя договор за изкупуване на дълга му от фирмата му, която е със статут едноличен търговец.
Стойността на дълга е в размер на отпуснатият кредит - главница + лихви.
Въпроса ми е какви счетоводни операции следва да се вземат във фирмата?
Признават ли се лихвите като разход?
Благодаря и  аз така мисля, но не бях сигурна.
Здравейте, коментирано и по този въпрос често, но нещо се колебая и за това питам отново;
2016 г. - загуба
2017 г. - печалба
2018 г. - печалба
2019 г. - печалба
Пропуснато е да се приспадне през 2017 г. и 2018 г.
Размера на загубата  мога да го принеса изцяло от печалбата за 2019 г.  Имам ли право през 2019 г. да го направя.
Фирма нерегистрирана по ДДС наема паркинг за автомобили в курортно селище за сезона. Изисква ли се регистрация по ДДС при започване.
Ще работя към австрийска фирма в Австрия 2-3 месеца след което ще получа отдалечен достъп и ще мога да работя от България.
Собственик съм на ЕООД и въпроса ми е , следва ли да внасям
някакви осигуровки в България? До момента съм осигуряван от българска фирма по трудов договор на максималният осигурителен доход.
Предварително благодаря!
Българска Фирма регистрирана по ДДС  извършва сглобяване на детайли за италианска фирма също регистрирана по ДДС в Италия.
Материалите с които се сглобяват детайлите се внасят от италианската фирма, транспорта също е за сметка на италианската фирма.
Въпроса ми е услугата сглобяване на детайли в коя клетка на дневника за продажби трябва да бъде и създава ли се Виес декларация.
Здравейте, аз имам питане относно ДДС -то по финансов лизинг:
- Автомобилът се ползва за фирмени и лични цели, ДДС-то по месечните вноски ползва ли се цялото или трябва да е в съотношение 50:50.?
Благодаря и аз така смятах.