Колеги моля за съвет .Ако една организация, нерегистрирана по ДДС продава отпадъци, то фактурата която издава е опростена, но какво основание се записва, трябва ли да бъде записано обратно начисляване по 163а ал.2 по отношение на получателя, или само текста, който касае нерегистрираните лица - основание за неначисляване на ДДС - чл.113 ал.9 от ЗДДС? Да уточня фирмата получател е регистрирана по ЗДДС. И за осчетоводяването фирмата получател прави ли протокол по чл. 117 Благодаря предварително!