Здравейте,
имам проблем с един казус, свързан с фактуриране на услуга, направена от сръбска фирма.
Имам издадена фактура за направена услуга от сръбска фирма на българска фирма, като услугата е за "Наем на аудиовизуално оборудване, сценография и техническа поддръжка на конференция" . Конференцията се организира в България от българската фирма. Фактурата е издадена, без да е начислен ДДС. Трябва ли да начисля ДДС и да ползвам правото на пълен данъчен кредит? В кои колони на дневниците на СД да се отразят, ако е така? Или фактурата може да мине само на разход, без да ги отразявам в дневниците?