Как става отчитането на заредено гориво на служебни автомобили от собствена бензиностанция?
От миналата година имам загуба 2800 лв.
Тази година -печалба 200 лв.
В гдд, клетка 12, в намаление кое записвам 2800 или 200?

ФЛ купува стоки от ЕС, но ги продава от името на неговото ЕООД.
Какви са действията за двете страни?
 1. ФЛ с фактурите за покупка и ППП + рко /платежно/ предава стоките на ЮЛ. Начислява ли ДДС? Може ли да продава на покупни цени? Оборота както и ВОП-а се следят за регистрация?
2. В ГДД чл.55 има ли НПР за тези доходи на ФЛ?


Какви други последствия има за двете страни?
И аз с чуденка. Фирма без дейност, но отчита разходи по валутни операции 3500лв и приходи от валутни операции 700лв. Няма други приходи. Подавам като фирма с дейност ли?
Има ли някаква възможност управител да се самоосигурява в дружество собственост на друго юридическо лице? Да се подаде ОКД 5 за управителя, че ще се самоосигурява и да плаща само ЗОВ, защото е пенсионер?
Само да не забравите да оформите някакъв документ, че майката е получила парите си от ФИРМАТА, платени на еди коя си дата чрез  ФЛ-СОБСТВЕНИК. После собственика да си направи отчет на изразходването на предоставените му пари и да върне остатъка в каса /преди 31.12 или след това/ или по банка /явно след 31.12/
Добре е по този заем да има и някаква лихва, за да не попаднете в хипотезата на чл. 16 от ЗКПО.
Да, лихва има 4%, документ има. Жената си декларира прихода от лихва и си внася данък тъй като е в последното тримесечие. Благодаря за отделеното време. Приятна вечер. Наистина ще си налея нещо.  :smile1:
Нещо все пак ми се струва нередно.
Заемът е върнат в брой ,но от ФЛ а не от фирмата. Не се засяга касата на фирмата.   :noexpression:
А каква е разликата дали ще ги върне в касата или в сметката?


 :smile1:  Разликата е,че превода е станал м.Декеври  493/503 -10000лв
       159 / 493 - 8000лв
      към 31.12. салдо 493 - 2000лв.
С ПКО изчиствам разчета към края на 2016 за да няма дивидент, защото срока за 5% също е изтърван 501 /493 -2000лв.
Сега може да намали и касата като ги внесе. Явно по банков път не става в моя случай.  :smile1:
Щом целта Ви е такава - може. Макар че не виждам разлика между пари в банка и пари в каса.... Важното е да ги има :)


Има ги.  :smile1:  П[size=78%]ритеснението ми е, че ще се тълкува като дивидент ако не ги върне.[/size]
Другия вариант е да ги нареди от неговата сметка /пак изчиства разчета/ но основанието какво да бъде?
Да, от разчет в касата на фирмата с ПКО /увеличава касата и изчиства разчета/ и ги внася  в сметката за да намали касата.
А второто -  защо още не сте го направили?


Кое е второто?
Трябва да ги изтегли от личната и да ги внесе в банковата сметка на фирмата.
Иначе с какво основание да ги върне по банка?
Имам сходен проблем. Собственикът на ЕООД вместо да изтегли пари от фирмената сметка , за да върне заем /на майка си -8000лв/ си ги е превел по личната. Заемът е върнат по документи, но парите са в личната му сметка т.е. майка му му ги е дала.Превел си е повече пари.
Ако върне разликата в касата на фирмата ще му се размине ли тълкуване като дивидент?
Разбирам ,че сте рециклиаща компания. Това, което купувате като скрап и продажбата на скрап са по чл.163а, но при разкомплектоването си заприхождавате частите на склад и ги продавате като стока. Те не са отпадък. Следователно с ДДС.
Ходих да питам в НАП. Казаха,че само ако докажа,че актива се използва за дейността не съм длъжна да се регистрирам по ЗДДС. Освен това зависи дали е стара сграда /освободена доставка/ или нова, дали има УПИ или само сграда.


Дори и да е облагаема доставката , при условие,че се е използвала за дейността не отпада ли задължението за регистрация?

Фирма продава дълготраен актив, магазин. Спира дейност. Подава ли за регистрация по ЗДДС? [/size]Позовавам се на Чл.96, ал.3 от ЗДДС за да не подавам, но не знам НАП как тълкуват прихода.
И аз да попитам- фирма продава дълготраен актив, магазин. Спира дейност. Подава ли за регистрация по ЗДДС?
Позовавам се на Чл.96, ал.3 от ЗДДС за да не подавам, но не знам НАП какво ще кажат.
Да и това е вариант.  Ще помисля, благодаря за отговорите!
Здравейте! Работя по основен ТД на 4 часа + допълнителен ТД за още 4 часа. Искам да направя годишно приключване на друга фирма и да работя 4 съботи през м Февруари , по 4 часа. Не съм наясно с чл,114. Моля за помощ!
1).Назначавам се по чл,114 във връзка с чл,68?


2).РЗ 420лв делено на  21 работни дни за м.02.2016 -получавам 20лв за пълен работен ден.
Ако правилно изчислявам в ТД записвам РЗ 40лв /четири съботи на 4 часа/?


3).В Декарация 1 подавам с код 04? И МОД там пак ли преизчислен до 4 часа * 4 дни?


4).При прекратяването по кой чл. и какъв отпуск да си изчисля?


5). Трудова книжка попълвам ли и УП 3?


Благодаря предварително!