Много благодаря за отговорите!
Моля да ми отговорите на още един въпрос.

Ако СОЛ е подал ОКД5 и е декларирал, че ще се осигурява само за 'инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт" и се осигурява по ДУК на максимума, ще подава ли декл 1 с код 12 и попълнена клетка 31А за удържания данък при положения личен труд.

Благодаря предварително!
Много ви благодаря за отговорите!

Собственикът е избрал ДУК, защото осигуровките за сметка на работодателя ще бъдат разход за фирмата. На него му остава около една година до пенсиониране и иска да се осигурява на 2600лв. Не съм сигурна дали сегашния вариант е по-изгоден или по- неизгоден за него.
Здравейте,

задължително ли е собственик на ЕООД, без персонал, който се осигурява на 2600лв по ДУК, да се регистрира и като СОЛ, когато полага личен труд в дружеството си. Ако да, подава ли всеки месец два броя декларация 1, с код 10 и код 12.

Благодаря предварително за отговорите!
Много ви благодаря за отговорите!
Здравейте,

бихте ли ми казали къде мога да открия стари издания на Кодекса на труда. Трябва ми за периоди преди 1989г.

Благодаря предварително!
Здравейте, на 08.05.2018 подадох заявление за доброволна регистрация по ЗДДС на фирма регистрирана преди 2 месеца без обороти. Още същия ден от нап ми изпратиха списък с документите, които трябва да им предоставя. На 10.05.2018 им изпратих всичко. От тогава нямам никаква информация от тях. Знам, че срокът за регистрация е 14 дни.  Бих искала да попитам дали е нормална практика да има закъснение при доброволната регистрцията. Бихте ли ме посъветвали какво трябва да направя.

Благодаря предварително за отговорите!
Здравейте. Лице е назначено на ДУК в дружество с възнаграждение 2600лв. Лицето не работи и не се осигурява на други места. 

Бих искала да попитам дали правилно попълвам декл.1 и 6

В Декл.6 попълвам с код 5 дължимите осигуровки и с код 8, дължимият данък?

В Декл.1 попълвам:

кл.12 – 10
кл.16 – 20
кл.16.1 – 20
кл.21 – 2600
кл.22 – 10.92 и 8.38
кл.22.1 – 4.8 и 3.2
кл.22.2 – 0.4
кл.26 – 2.8 и 2.2
кл.31 – 2600? или 2241.72? (в указанията пише, че за код 10 не се попълва тази клетка?)
кл.31А – 224.17
кл.34 – 2017.55

Предаварително благодаря за помощта!
Здравейте. Лице е назначено на ДУК в дружество с възнаграждение 2600лв. Лицето не работи и не се осигурява на други места. 

Бих искала да попитам дали правилно попълвам декл.1 и 6

В Декл.6 попълвам с код 5 дължимите осигуровки и с код 8, дължимият данък?

В Декл.1 попълвам:

кл.12 – 10
кл.16 – 20
кл.16.1 – 20
кл.21 – 2600
кл.22 – 10.92 и 8.38
кл.22.1 – 4.8 и 3.2
кл.22.2 – 0.4
кл.26 – 2.8 и 2.2
кл.31 – 2600? или 2241.72? (в указанията пише, че за код 10 не се попълва тази клетка?)
кл.31А – 224.17
кл.34 – 2017.55

Предаварително благодаря за помощта!
Бихте ли ми казали дали е разсъждавам правилно:

Ако собственикът на ЕООД има ДУК в дружеството си с възнаграждение 5000лв, разходите за осигуровки и възнаграждение ще бъдат признат разход за фирмата. Отделно той може да полага личен труд във фирмата си, за което възнаграждение няма да плаща осигуровки, защото се осигурява на максималния праг по ДУК. Възнаграждението му за полагане на личен труд също ще бъде признат разход за фирмата.

Благодаря предварително!
Здравейте,

Собственик на новорегистрирано ЕООД иска да полага личен труд в дружеството си. Месечното възнаграждение ще 5000лв.  Разходите за осигуровки и възнаграждението ще бъдат ли признат разход за фирмата? Трябва ли да се регистрира като СОЛ?

Благодаря предварително!
В случая има смяна на собственика на ЕООД- то. Не подавате нищо до НАП. Единствено ОКД5 за евентуално упражняване на дейност от новото лице.


Благодаря много за отговора!
Здравейте,

Миналата седмица собственикът на ЕООД прехвърли дружествените си дялове на друг човек. За цялата процедура използваха адвокат. Докумените, които адвокатът е представил в ТР са:

-   Документ за внесена държавна такса
-   Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
-   Решение на едноличния собственик на капитала 2
-   Решение на едноличния собственик на капитала 2
-   Друг: Декл. по чл.141, ал.8 и чл 142 ТЗ
-   Молба за приемане на нов съдружник
-   Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
-   Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
-   Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Бих искала да питам до НАП трябва ли да се изпращат някакви документи. Трябва ли да се подава “уведомление по чл. 77 от допк”?

Благодаря предварително за отговорите!
Здравейте,

СОЛ прекратява самоосигуряването си месец март 2016 г. От май 2016 г до декември 2016 е работило на няколко граждански договора в едно ЕООД. Само през един от месеците изплатената сума (след приспаднатите разходи) е била над минималния осигурителен доход и работодателят е удържал и внесъл осигуровки и данък. През другите месеци само данък, защото сумите са били по малки.

Лицето сега подава декл по чл 50 за 2016г. В нея посочва доходите си от гражданските договори. Задължено ли е да попълва "Справката за определянето на окончателния размер на осигурителния доход"?

Благодаря предварително за отговорите!
Ако собственикът на фимата е СОЛ/често срещащо се/ може да възстанови осигуряването си с ОКД5 за да сключи ГД, да подпише ГФО  и след това отново да го прекъсне.


Благодаря за отговора
Здравейте,

Фирма прекратява временно дейността си началото на 2016. През 2017 трябва да подаде ГФО за 2016. Наема счетоводител на граждански договор, на който трябва да внесе осигуровките и данъка и да подаде Д1, Д6 и Д55.

Бих искала да попитам може ли фирма с временно спряна дейност да подава Д1, Д6 и Д55 за съставителя на ГФО

Благодаря предварително!
Няма ли начин да се увеличи размера на дивидентите?

Не. Печалбата недостига за увеличение на дивидента.
Предполагам, че имате предвид 2016г. С молба до НАП, което предполага някаква проверка. Аз бих декларирала разликата за IV тр.

Благодаря за отговора. Да, имах предвид 2016г. Бихте ли ми казали как бихте декларирали разликата за IV тр. Сгрешената сума и надвнесения данък е около 300 лв.
Здравейте,

За третото тримесечие на 2015 съм подала грешна стойност на данъка за изплатен дивидент в декл. по чл 55. Стойността е по-висока от тази, която трябва да е. В срок е платен данъкът посочен в декларацията.

Бих искала да попитам как трябва да коригирам декларацията и дали бих предизвикала проверка или ревизия, дори ако данъкът е надплатен.

Благодаря предварително!