Подадена е 13 д6 но сумата е грешна  и трябва да се увеличи , до 30,04,2024 може да се подаде нова д6 РЕДОВНА И САМО СЪС СУМАТА НА УВЕЛИЧЕНИЕТО надявам се да не греша  :smile1:
https://www.tita.bg/free/commercial-law/867  /извинявам се за линка/ Мен тази статия леко ме обърка  и затова реших да попитам във форума и да го коментираме този въпрос
Ако съм разбрал правилно на 01,04,2024 решение за разпределяне за 990 лв  по 450 лв на съдружник   на 02,04 ново решени пак за 990 лв и така в тримесечието могат да се вземат 15 решения и да се разпредели дивидент
Също нарушение ли е изобщо изплащането над 1000 лв на дивидент повече от веднъж в годината
ще разпределям дивидент в БРОЙ  в ООД двама съдружника с по 50%   Правилно ли е  решение за разпределяне на 1980 лв 50% на 1 съдружник-990 лв и 2 съдружник -990 лв  или трябва всяко решение да не надхвърля 1000 лв  тоест сумата за разпределяне да е 990 лв  по 495 лв на човек ...
благодаря
ЕООД първото тримесечие  на 2023 разпределя 15000 дивидент и през цялата 2023 няма друга дейност, приходи или разходи . Трябва ли да подава отчети и ГДД за 2023 или може само отчет за фирма без дейност
трябва да помогна уж на близък за счетоводството на заложна къща но се оказва, че аз имам нужда от помощ , че не мога да се оправя с тази материя затова бих помолил , който може и има време и желание да помогне  .... съвети приемам всякакви  от счетоводните записвания  при даване на заеми , връщане на заеми , продажбата на вещи , лихвите и таксите ..
Благодаря, да затова за сега само ще спрем осигуряването  :smile1:
 :smile1: случаят е следния в ЕООД едноличния собственик преди две години излезе в майчинство и в този период ЕООД стана ООД с нов съдружник пенсионер , сега собственичката се връща на работа и с едно ОКД5 ще спрем осигуряването на другия съдружник но проблем ли е ще е това, че не извършва дейност в дружеството този съдружник   , ако след време решат да се прехвърлят отново дяловете и ООД да си стане ЕООД
ДА,да нямам намерение да правя нещо за което нямам представа защо и как се е случило  а и никой не е заинтересован да го уточни а не ми се ще салдата да изглеждат по този начин затова, че мисля така да постъпя и затова, ще ги дам в увеличение дано не сгазя лука ..
защото аз нямам никаква информация за тези салда, няма никаква аналитичност , собствениците и те вдигат рамене .. трудна за обяснение ..втора година чакам някой да ми каже имат ли такива вземания , какво да правя  .. те не знаели, няма ли връзка със старото счетоводство --затова искам да ги махна . Не знам дали е правилно това но ..
фирма има  Дебитно салдо по ска 411 сума около 15000 , която както виждам от 2014 стои непроменена , няма аналитичност, никой нищо не знае за нея ..... та мога ли сега да я отпиша а в декларацията да я дам в увеличение
Да ,да , досега управителя който е бил собственик на капитала в ЕООД и в ООД се самоосигурява и си управлява а другите двама съдружници няма да са самоосигуряващи в ООД единият защото е такъв в ЕТ а другият е на ТД в същото дружество
ЕООД  ще се преобразува в ООД с двама нови съдружници като единият е самоосигуряващ се в собствено  ЕТ а другият съдружник работи на трудов договор в същото дружеството . Питането ми за този с ТД , той трябва ли да се самоосигурява в ООД или може да продължи на ТД без да се самоосигурява 
Ю.Л. изплаща лихва по кредит на Ф.Л. на 31,12,2023  не е удържан данък и не е подадена декларация по чл 55 през януари от платеца  , последното тримесечие длъжен ли е  да удържи данъка
Да, грешката е моя  фирмата е одържала 10% данък и е подавала декларация по чл 55 за целият наем включително и 4 тримесечие на 2023
Благодаря за изчерпателния отговор 
Благодаря  , ФЛ няма задължение да подава ГДД и не прави осигурителни вноски  .. Фирмата наемател удържа и внася авансовия данък и отразява лицето в справката по чл 73 .. ако правилно съм разбрал 
ФЛ, което работи в Англия отдава собствен имот в България  на ЮЛ , тук не внася  ЗО като безработен  .. Подлежи ли  на социално и здравно осигуряване  въз основа на този доход изобщо нацяло се омотах в тази ситуация .. Удържан и внасян е АД от фирмата сега ФЛ ще подаде годишна декларация  в която ще декларира полученият доход , данък няма да има за внасяне с осигуряването какво се случва в този случай ..