Пропусната приходна фактура

02.09.2015, 10:51 3689 4

02.09.2015, 10:51
Публикации: 266 / 5
Здравейте, българска фирма рег.по ДДС в БГ извърва услуга по почистване на италянска фирма рег.по ддс в италия на техен обект в италия нашата фирма е получила плащане за това почистване м.04.15 по разплащателната сметка, но забравя да пусне фактура и днес ми казва.
Искам да попитам дали правилно съм попълнила фактурата, пуснах фактурата с 0% ДДС, с основание за неначисляване: обратно начисляване, чл.21, ал.2 от ДДС в лева.Издадох и Инвоис на италянски в евро.
Сега ще включа тази фактура в ДДС декларацията за август в колана 22 на дневник продажби и колана 17 на справката декларация, трябва ли да изготвя и ВИЕС декларация, ще предизвика ли проверки, че априлска фактура в декларацията за август?
Мислех си да я издам с дата Август, но плащането е направено април, пак ще съм в противоречие със закона, нали?
#1 | 02.09.2015, 11:11
Публикации: 266 / 5
Правилно ли разсъждавам?
#2 | 02.09.2015, 12:09
Публикации: 266 / 5
О% ли е ддс или неначислявам ддс?
#3 | 02.09.2015, 12:19
Публикации: 266 / 5
Моля за съвет?
#4 | 02.09.2015, 12:51
Публикации: 266 / 5
Да не начислявам ддс, т,е да махна двата реда даначна ставка и сума на ддс или да сложа даначна ставка 0%, сума на ддс-0.00?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група